为进一步健全单位内部控制体系,规范业务流程,强化风险防控,夯实精细化管理基础,2026年4月23日上午9时30分,我院内控制度修订说明会以“主会场+分会场视频联动”的形式顺利召开。
会议伊始,通报了本次制度修订的背景、依据及总体情况。从内控建设的最新要求、行业发展的动态趋势到单位内部管理的实际需求,结合内控风险识别成果与审计整改具体要求,深入阐述了修订制度的必要性与紧迫性,为全体参会人员明晰了制度修订的核心逻辑与出发点。
随后,会议进入核心解读环节。围绕修订后制度的核心条款展开详细讲解,聚焦流程优化、权限调整、审批节点及关键内控控制点四大核心板块,结合单位业务实际与工作场景,逐一拆解制度修订的细节亮点。同时对实操过程中可能遇到的问题进行了预判与解答,确保制度内容可落地、可执行、可监督。
此次内控制度修订说明会的顺利召开,标志着我院内控体系建设迈出了关键一步。下一步,将严格按照制度要求,抓好落地执行与监督检查,以健全的内控制度为保障,推动单位各项工作规范、高效、有序开展,为单位高质量发展筑牢坚实的制度防线。

